送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-03-19 09:57

1、如果是2017年12月份收到发票 
红冲原来的暂估分录,再做   借:原材料  应交税费--应交增值税(进项税额)  贷:应付账款 
2、如果是2018年1月份收到发票 
红冲原来的暂估分录,再做   借:原材料  应交税费--应交增值税(进项税额)  贷:应付账款 
3、二者对所得税没有影响,如果真有影响的话,也是12月份领用或销售了暂估部分的原材料,会造成主营业务成本成本对所得税的影响。

kj_II3AaTxJBejo 追问

2018-03-19 16:13

谢谢老师,还有问题请教,现金流量表1月的本期金额和本年累计金额一样吗?我在填写期初现金及现金等价物余额时也应该一样吧,但是2月份填写本年累计金额时,怎么填写?谢谢

张艳老师 解答

2018-03-19 16:30

抱歉,我对现金流量表真的不熟悉,帮不到您了。惭愧啊!!

kj_II3AaTxJBejo 追问

2018-03-19 16:32

老师太客气啦,没关系的谢,谢啦!

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1、如果是2017年12月份收到发票 红冲原来的暂估分录,再做 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 2、如果是2018年1月份收到发票 红冲原来的暂估分录,再做 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 3、二者对所得税没有影响,如果真有影响的话,也是12月份领用或销售了暂估部分的原材料,会造成主营业务成本成本对所得税的影响。
2018-03-19 09:57:49
借应付账款暂估款 贷应付账款供应商,就可以,
2020-04-09 08:57:10
你好,实际购入是多少?
2020-04-09 09:05:55
你好,在汇算清缴之前取得发票是可以的
2018-01-15 10:15:07
你好! 1..17年暂估入库时 借:原材料10000 贷:应付账款---暂估应付款10000 2...18年4?收到发票时, 用红字冲销 借:原材料 (红字)10000 贷:应付账款--暂估应付款(红字)10000 然后根据发票,做分录: 借:原材料(材料采购)7000 借:应交税费--应交增值税--进项税7000*17% 贷:银行存款(应付账款)7000*1.17
2018-07-26 13:32:17
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