老师您好 我个人有个体户,然后在别的单位任职申报 问
您好,你在其他单位申报个税的时候扣除了5000,在个体户计算个税的时候就不能再减去了 答
老师,请问收到稳岗返还的费用怎么做 问
你好,借银行存款贷营业外收入 答
分公司非独立核算,可以使用总公司的账户支付分公 问
你好, 分公司非独立核算,可以使用总公司的账户支付分公司费用。 答
老师,游戏公司的授权费和服务器费怎么做账务处理 问
那个计入主营业务成本,是你们收入直接相关的 答
老师,小规模季度开了45万发票,普票30万是免税的吧, 问
你好,你的问题是什么呢? 答
发放工资,借:应付职工薪酬 其他应收款-社会保险 贷:银行存款还是:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款哪一个是对的?
答: 你好,第二个是正确的。
公司代扣代缴个人所得税是借:应付职工薪酬 其他应收款 贷:银行存款。还是 借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行存款?工业的写的是其他应收。零售这个写其他应付
答: 借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款 借应交税费个税贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
在职工薪酬扣出为职工垫付水电费,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款,还可这样做吗借:应付新酬,贷:其他应付款,交水电费时:借:其他应付款,贷:银行存款
答: 你好同学 同学这个是其它应付好一些的你后两个分录就是全对的同学。
计提工资,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放工资,借:应付职工薪酬 贷:银行存款,缴纳社保,借其他应收款-社保 贷:银行存款,对吗?那其他应收款如何平掉呢
-1借,其他应收款1000 贷,银行存款1000-2借,应付职工薪酬39000 贷,银行存款38000 其他应收款1000。对吗
代扣的职工薪酬付报刊费怎么做会计分录?借:银行存款 贷:其他应收职工薪酬 借:其他费用-职工报刊费 贷:银行存款 然后怎么冲其他应收呢?
#提问#代扣的职工薪酬付报刊费怎么做会计分录?借:银行存款 贷:其他应收职工薪酬 借:其他费用-职工报刊费 贷:银行存款 然后怎么冲其他应收呢?
计提工资是不是提前一个月,借管理费用_工资 贷应付职工薪酬发放时,借,应付职工薪酬 贷银行存款如果有借款,是不是借应付职工薪酬贷银行存款 其他应收款
CC橙老师 解答
2024-01-10 16:46