请问下怎么补入上年的增值税减免税款,实际已经直接抵减了,但是账上还没做,原本应该入借应交税费-减免税款,贷营业外收入-补贴,那现在是要进以前年度损益调整,分录该怎么做呢
负责任的香蕉
于2024-01-10 19:25 发布 308次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借应交税费、减免税款,
贷以前年度损益调整,
借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2024-01-10 19:26:15
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你好,需要用以前年度损益调整科目的
2019-07-15 16:40:40
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你好!如果金额小,直接用损益类科目进行调整,如果金额大,再用以前年度损益调整
2024-02-20 19:13:22
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借:应交税费0.1贷:未分配利润0.1
2017-03-24 11:26:50
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对的,分录是正确的
2020-04-19 10:55:53
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