送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-03-20 10:30

借:成本费用 
贷:应付职工薪酬——工资 
应付职工薪酬——社保等(单位部分) 
借:应付职工薪酬——工资 
贷:银行存款 
其他应付款——社保等(个人部分) 
借:应付职工薪酬——社保等(单位部分) 
其他应付款——社保等(个人部分) 
贷:银行存款

价值观 追问

2018-03-20 15:52

老师,商贸企业,计提借管理费用  _职工薪酬,贷:应付职工薪酬 _工资 应付职工薪酬 _社保   应付职工薪酬_医保  应付薪酬_公积金   。是这样吗

价值观 追问

2018-03-20 15:53

老师,你发放工资分录排版有点乱,我看不懂

价值观 追问

2018-03-20 16:14

你是计提工资,发放工资,最后银行划账回单分录是这样吗

岳老师 解答

2018-03-22 13:19

他这个版面我也调整不了,抱歉了。

岳老师 解答

2018-03-22 13:21

您的计提分录大致正确,但是借方应当对应各个成本费用科目,不应当只是管理费用。因为员工各个岗位都有。

岳老师 解答

2018-03-22 13:22

是的,分录就是这样写。如果涉及个税,也是发放时代扣,次月申报期解缴。

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