请问 22年10月未及时缴纳印花税被罚了滞纳金,当时 问
您好,不行不行,滞纳金只能在营业外支出,不能在 “以前年度损益”哦,25年汇缴时这个不调增,系统要报错的 答
您好,老师,麻烦问下三代手续费返还需不需要缴纳水 问
您好,要的,这个是要交的 答
请问物业公司会产生广告费的吗? 问
有可能的,需要做宣传公司的形象就可能 答
一张明细账正反可以写两个不同的科目吗 问
您好,你是要写哪方面的,比如下 答
分公司六税两费减半,是按小微企业享受的还是按增 问
您好,这个的话是小微企业的,这个享受 答
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管理社保不通过应付职工薪酬--社保,分录是 借管理费用--社保其他应收款-社保 贷:银行存款 通过应付职工薪酬--社保过账的话,计提是,借管理费用--社保 贷:应付职工薪酬--社保 缴纳借:应付职工薪酬--社保 其他应收款--社保贷:银行存款这些分录有没有写错
答: 对的..............
之前计提时做的是,借:管理费用-管理人员工资,销售费用-销售人员工资贷:应付职工薪酬-职工工资应付职工薪酬-社保现在银行支付社保借:管理费用-社会报销销售费用-社会保险应付职工薪酬-社会保险贷:银行存款银行发放工资借:应付薪酬-职工工资贷:银行存款这样做对不对呢
答: 您好,正确的,不过个人社保用其他应收款,因为不属于公司承担的,不属于应付职工薪酬
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提工资借管理费职工工资2000,贷应付职工薪酬2000。 计提社保借管理费用社保400,贷应付职工薪酬400。 缴纳社保借应付职工薪酬400,其他应收款个人社保部分200,贷银行存款600。 发放工资借应付职工薪酬2000,贷银行存款1600,其他应收款社保个人部分400。 月末结转借本年利润,贷管理费用职工工资2000,管理费用社保400。 这样管理费用不是算了2次社保费吗
答: 同学,你好,这里的管理费用 分社保和工资2块,你可以参照下面的分录去理解
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