- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-03-21 16:49
你好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
相关问题讨论
你好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
2018-03-21 16:49:56
你好,借在建工程--材料费,应交税费--应交增值税(进项税额60%),待抵扣进项税额40%,贷应付账款
2019-03-22 11:13:25
借 原材料 贷银行存款 75 营业外收入 财务费用(如果 是给的现金折旧用这个科目)
2019-11-02 14:30:10
同学您好, 借:原材料,
应付账款-租金
贷银行存款
2023-09-14 21:10:42
借,原材料
贷,银行存款
借,在建工程
贷,原材料
借,固定资产
贷,在建工程
2022-06-29 21:44:42
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장 신 영 追问
2018-03-21 17:08
宋生老师 解答
2018-03-22 09:38