送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-03-23 09:21

您说的负数是不是购入时没有入账,销售时却结转了销售成本,所以造成库存商品科目出现负数?

mua! (*╯3╰) 追问

2018-03-23 09:49

就是,老师。

方亮老师 解答

2018-03-23 09:51

做购入的分录即可,没有收到发票也需要暂估入账: 
借:库存商品 
贷:应付账款等

mua! (*╯3╰) 追问

2018-03-23 09:51

那现在我接手,准备,把前期购入时,没有入账的的单子,全部入账,待3月份账出后在看,库存商品的结果,要得不呢。我们26号要盘存。

方亮老师 解答

2018-03-23 09:55

可以的。

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相关问题讨论
您说的负数是不是购入时没有入账,销售时却结转了销售成本,所以造成库存商品科目出现负数?
2018-03-23 09:21:09
你好 抵扣联是单位装订成册的 金额的多少一般应和抵扣联没有关系 是不是有记错的情况
2020-12-26 16:23:18
您好,可以不在凭证上写明数量、单价,但是后面的附件必须要清楚。
2020-04-19 19:36:11
这个如果是不同的公司,不同的发票,可以单独进行账务处理,这样账目更清晰。如果是对于企业业务多的单位,主了减少凭证号,发票齐全,与入库单一致,不存在差异数据的,可以一起做账务处理。
2020-03-17 18:16:56
你好!开发票了吗?没开发票在发出商品科目下处理,开发票就按发票金额先挂应收
2016-09-16 10:13:52
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