我是一家大型超市会计,我来接手会计工作,但是前期会会账务凭证处理中,出现了一个问题。我们超市有经销和联营。前期会计在月末下库过程中,把库存商品账面余额下为负数了。我怎么调账呢。前期是收货部做入库后,要待商家核对商品,财务才做账。就导致了月末下库存成负数,我现在怎样调账呢
mua! (*╯3╰)
于2018-03-23 09:19 发布 2386次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-03-23 09:21
您说的负数是不是购入时没有入账,销售时却结转了销售成本,所以造成库存商品科目出现负数?
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您说的负数是不是购入时没有入账,销售时却结转了销售成本,所以造成库存商品科目出现负数?
2018-03-23 09:21:09
你好
抵扣联是单位装订成册的
金额的多少一般应和抵扣联没有关系 是不是有记错的情况
2020-12-26 16:23:18
您好,可以不在凭证上写明数量、单价,但是后面的附件必须要清楚。
2020-04-19 19:36:11
这个如果是不同的公司,不同的发票,可以单独进行账务处理,这样账目更清晰。如果是对于企业业务多的单位,主了减少凭证号,发票齐全,与入库单一致,不存在差异数据的,可以一起做账务处理。
2020-03-17 18:16:56
你好!开发票了吗?没开发票在发出商品科目下处理,开发票就按发票金额先挂应收
2016-09-16 10:13:52
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2018-03-23 09:49
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