找郭老师,有问题要问 问
同学你好 什么问题呢 答
老师,我有一份2024年暂估的成本,到现在,对方还没有 问
确定能取得发票就可以正常扣除 答
@郭老师,郭老师在吗? 问
在的,具体的什么问题? 答
老师你好,股东以库存商品做了投资可以吗 问
你好,可以的,操作没问题。 答
找工程建筑行业的老师,有问题请教,谢谢! 问
你好,具体的什么问题 答

丰益公司 2×22 年 3 月发生以下收入、费用,请分别按权责发生制和收付实现制原则计算该公司 2×22 年 3 月的收入和费用,(不考虑相关税金)。(1)销售甲产品 120 000 元,款项尚未收到。(2)收到上个月销售乙产品的货款 50 000 元。(3)银行存款支付第二季度的房租 9 000 元。(4)收到购货单位预付的货款 30 000 元。(5)收到电力公司开具的 3 月电费发票 6 000 元。(6)支付上月员工工资 80 000 元。(7)销售乙产品 60 000 元,款项收到存入银行。(8)计算本月应交的税金 4 000 元。
答: 你好需要计算做好了发给你
丰益公司 2×22 年 3 月发生以下收入、费用,请分别按权责发生制和收付实现制原则计算该公司 2×22 年 3 月的收入和费用,(不考虑相关税金)。(1)销售甲产品 120 000 元,款项尚未收到。(2)收到上个月销售乙产品的货款 50 000 元。(3)银行存款支付第二季度的房租 9 000 元。(4)收到购货单位预付的货款 30 000 元。(5)收到电力公司开具的 3 月电费发票 6 000 元。(6)支付上月员工工资 80 000 元。(7)销售乙产品 60 000 元,款项收到存入银行。(8)计算本月应交的税金 4 000 元。
答: 你好需要计算做好了发给你
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
像预收预付费用,是可以退回的吧?做时借:现金,贷:预收费,,那退回,借:预收,贷 :银行存款,可以吧?预收以后要调整是不是要调整为应收,然后开票?那预付款呢?长期挂,是不是以后要调整为应付帐款??要有发票冲。
答: 您好,预收期末借方需要调整到应收借方,贷方余额不需要调整,销售成立时需要开票。


暖暖老师 解答
2024-01-19 06:35
暖暖老师 解答
2024-01-19 06:36