2017年手工账其他应交款有余额,我建电脑账直接把其他应交款余额调到了应交税费,其他应付款,应付职工薪酬里,现在怎么做把其他应交款冲平,不用这个科目了!
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于2018-03-23 11:37 发布 1166次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

借;其他应交款 贷;应交税费
你好,可以做这个分录
2018-03-23 11:39:47

现在本来就没有其他应交款科目了,直接调平处理,影响资产负债表的科目分类
2018-03-23 11:48:04

现在是平。应该是有余额的,这月冲平
2021-10-15 13:50:16

以前本来应交,没交,只能挂账上处理
2017-11-07 14:56:55

您好!你少计提了就要补充计提
是这样。你当时如果少计提了,那么你发给员工的工资就多给了。
所以你要把多付的那部分工资作为其他应收款来核算。
下个月少发工资。
2017-10-10 10:02:18
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