1.2017年税审时要调增调减一些金额,调完要多补300多元的企业所得税。那我这300元要怎么做会计分录? 2. 2017年有一笔保本的银行理财产品收益税审说要补报增值税,那么,这补报的增值税怎么做会计分录?
怕孤独的寒风
于2018-03-24 07:47 发布 926次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-03-24 08:48
直接缴纳时,借所得税费用贷银行存款
借投资收益或以前年度损益调整贷应交税费—转让金融商品应交增值税
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2018-03-24 08:48:37
你好,纳税调整后补交税不需重述报表了
2024-04-18 11:50:38
你好,18.3月开的发票,只能在18.3月份核算。建议汇缴时作调整“一般企业收入明细表”补交所得税。
2018-02-26 11:55:52
增值税补交可以考虑这样写分录:借:未交增值税;贷:银行。然后再把未交增值税的借方余额调平,可以考虑再写一条分录:借:其他收入;贷:未交增值税。这样就可以完成增值税补交的分录了。
2023-03-09 18:24:07
您好,涉及损益的用以前年度损益调整科目,不应该有主营业务收入的
2019-08-13 11:32:43
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