老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
建筑行业,应付的咨询、代理服务费计入应付帐款还是其他应付款?
答: 你好,其他应付款里面的
建筑企业收中标代理服务费 3000借: 银行存款 3000 贷:其他应收款-个人 3000付中标代理服务费借 管理费用-中标代理服务费 3000 贷:银行存款 3000那么账面上会 有其他应收款-个人 3000 怎么平呢???
答: 你好 这个服务费 是个人垫付的吗? 收下具体情况好判断科目怎么平衡
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们公司是建筑行业,甲公司用我们公司的资质去投标,我们公司收到的工程款,再转给甲公司,我们公司收取管理费。老师税款是我们公司交的,直接计入其他应付款怎么交税啊
答: 您好,根据公司适用税率乘未税收入,
HH 追问
2024-01-30 14:45
郭老师 解答
2024-01-30 14:46
HH 追问
2024-01-30 14:47
郭老师 解答
2024-01-30 14:49
HH 追问
2024-01-30 15:01
郭老师 解答
2024-01-30 15:03
HH 追问
2024-01-30 15:08
郭老师 解答
2024-01-30 15:11
HH 追问
2024-01-30 15:12
郭老师 解答
2024-01-30 15:13