送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-03-28 18:58

您好,计提时,借;管理费用-工资等科目,贷;应付职工薪酬-工资。发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷;其他应付款-其他单位名称。

圣源祥保险公司(额尔古纳市) 追问

2018-03-28 20:45

预借生活费呢,也是其他单位付给职工的,怎么做账务处理

老王老师 解答

2018-03-28 21:21

您好,其他单位付给职工的,贵单位借:其他应收款-职工姓名,贷;其他应付款-其他单位名称。

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您好,计提时,借;管理费用-工资等科目,贷;应付职工薪酬-工资。发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷;其他应付款-其他单位名称。
2018-03-28 18:58:00
你好,同学。 这不影响,你还是正常计提工资,只是发放是他代发,你只是把钱支给他了 你还是正常计提处理,发放是 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 分录处理是不变的
2020-04-20 09:37:27
分录本身并无问题。
2018-12-20 09:26:44
你好,不可以的哦,要按实际情况做账缴税的哦
2018-10-17 09:28:22
这几个员工的个税是谁报的呢?如果不是你们公司报的,那你要有发票才可以做账的,个税是你报的那就做借管理费用贷应付职工薪酬这样做 转到原单位就是借应付职工薪酬贷银行
2020-04-21 21:46:14
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