老师,我们收到经税务机关数据分析比对,近期你单位存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次,发票1份,发票金额-66371.68元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈。我查了一下,对方给我们开的发票开错了,红冲的一张发票。相当于对方给我们开了三个发票,一张蓝字发票,一个蓝字对应的一张红字发票(这两张对方没有给我们),还有一张蓝字(对方给我们正常抵扣的)。这个我们税务局上怎么填写反馈信息
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于2024-02-22 16:21 发布 1294次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-02-22 16:22
你好,那这个发票是红字的吗?
多抵扣了没有?
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你好,那这个发票是红字的吗?
多抵扣了没有?
2024-02-22 16:22:24
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你好,红字发票做负数购进分录,然后根据正数发票做购进分录
需要对所得税作出调整的
2018-03-23 11:08:20
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您好,现在还不用交所得税
2019-07-12 17:43:39
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开的跨年红字发票影响企业所得税吗?
不影响
2019-04-16 11:04:37
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您好,对所得税没什么影响的。开完后按红字发票记账联,全额红冲上年度的凭证,再按重新开的发票,做收入分录即可。
2017-06-28 18:30:53
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