老师:请问一下,我有一个公司的往来,以前我们放其他应收和其他应付现在我想只用一个科目好对账,那我应该把之前其他应付的贷方,放到现在其他应收的哪一方,账就平呢,是同一家公司的,其他应付有余额。以后我不用其他应付这个科目 了。
yolanda
于2024-02-22 16:45 发布 408次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-02-22 16:48
借其他应付款,贷其他应收款。
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你好; 你意思是法人明细 其他应收款 和其他应付款都有余额; 你想对冲吗
2022-03-03 16:39:03
你好,如果金额不大建议计入备用金,如果金额大的话建议计入其他应收款。摘要写某某借款。
2020-06-06 16:40:53
你好,两个科目对冲就可以
2019-12-17 18:49:05
你好,你可以根据其他应收,其他应付下面有同一个明细的,然后根据金额较小的明细做这个分录
借;其他应付款 贷;其他应收款
2017-12-26 17:49:27
您好!可以的。如果都是法人的往来
2017-07-03 16:32:25
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