- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-03-30 09:12
你好,不同收款方是需要分别打款的
借;管理费用 其他应收款 贷;银行存款
相关问题讨论

你好,不同收款方是需要分别打款的
借;管理费用 其他应收款 贷;银行存款
2018-03-30 09:12:16

1、借:管理费用 贷:应付职工薪酬-非货币性福利
押金和中介费分开做,押金:借其他应收款,贷:银行存款
中介费做入管理费用中
2017-08-10 12:45:39

您好,分录,借;应付职工薪酬-福利费,1000元,其他应收款-押金,2000元,长期待摊费用-租赁费,6000元,贷;现金或者银行存款,9000元。每月摊销时,借;应付职工薪酬-福利费,2000元,贷;长期待摊费用-租赁费,2000元
2017-12-23 16:40:04

你好 借预付账款贷银行存款
2020-03-26 16:48:10

以后,交的时候才能冲平
2023-02-21 09:01:28
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