老师请教一个问题,甲方单位欠我们货款给的酒冲货款,我咋处理账务呢?他们是工程公司,我们是材料商,需要付我们材料款,没钱用酒抵材料款。我们是供应商人家是甲方,我们把票都给开完了
优雅的柚子
于2024-03-01 14:28 发布 745次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-03-01 14:32
你好,那这个你们抵扣来做什么用?
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你好,那这个你们抵扣来做什么用?
2024-03-01 14:32:10

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好!让对方开发票。
借:管理费用-招待费
贷:应收账款
2024-03-01 13:30:24

借:固定资产155,贷:应收账款--甲公司151;应付账款--丙公司4
2017-01-14 16:24:58

你好,贷方应该那个库存商品是其他业务收入
其他的是对的。
2021-10-26 15:00:53
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2024-03-01 14:35
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