请问老师,我们是卖电梯的公司,正规流程是我们先预付货款给供货商,然后供货商才发货,发票也是以后才开,我月末做分录时可不可以直接做,借:库存商品,贷:银行存款,不用做,借:预付账款,贷:银行存款,收到货时,借:库存商品,贷:预付账款
小袁
于2018-03-31 17:29 发布 969次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论
肯定是先做预付账款,再暂估库存商品处理
2018-03-31 17:41:51
您好
没收到货时已经付了货款是做
借 预付账款
贷 银行存款
到收到货时就
借 库存商品
贷 预付账款
如果实际收到的货没有预付账款那么多 对方应该给您单位退款
2019-10-14 08:41:39
你好,打款,借:应付账款 贷:银行存款,发货,借:在途物资 贷:应付账款,收到货,借:库存商品 贷:在途物资
2018-03-29 10:02:02
需要体现返利和预付给供应商的款得区别,返利是返利。。。。给供应商的货款是给供应商的 想很清晰体现一年返利了多少钱
2018-11-09 15:20:59
是的,是这样账务处理的
2021-07-07 16:29:23
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