送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-02 15:43

借;其他应收款   贷;银行存款

叶子 追问

2018-04-02 15:44

那收到单位的发票后又该如何处理

邹老师 解答

2018-04-02 15:46

你好,垫付款项发票是开给对方,而不是你公司的

叶子 追问

2018-04-02 16:01

我公司用公户发出去的款,开回来的票是给我公司的,垫付款项在后期的工程款中扣除?

邹老师 解答

2018-04-02 16:03

你好,垫付款你可以找对方收回

叶子 追问

2018-04-02 16:07

我公司用公户为我单位的工程老板垫付材料款到其他公司,对方单位开的票收款方为我单位,垫付款在后期的工程老板的工程款中扣除。这样该如何做付款时的分录和收到发票时的分录?

叶子 追问

2018-04-02 16:08

收票方不是收款方

邹老师 解答

2018-04-02 16:08

借;其他应收款   贷;银行存款 
借;工程施工等科目  贷;其他应收款

叶子 追问

2018-04-02 16:09

那用预付账款和其他应收款有什么区别,那个更好?

叶子 追问

2018-04-02 16:10

其他应收款的明细为单位还是应该是工程老板

邹老师 解答

2018-04-02 16:10

你好,预付账款是有直接购销关系才使用的,其他应收款是按借款或代付情况 
用其他应收款科目更合适的

叶子 追问

2018-04-02 16:13

其他应收款的明细为单位还是应该是工程老板

邹老师 解答

2018-04-02 16:14

你好,是老板个人

叶子 追问

2018-04-02 16:15

那就是开票的单位不用反应在账中。

邹老师 解答

2018-04-02 16:16

你好,是的,因为你是替老板个人垫付

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