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叶子
于2018-04-02 15:39 发布 958次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-02 15:43
借;其他应收款 贷;银行存款
叶子 追问
2018-04-02 15:44
那收到单位的发票后又该如何处理
邹老师 解答
2018-04-02 15:46
你好,垫付款项发票是开给对方,而不是你公司的
2018-04-02 16:01
我公司用公户发出去的款,开回来的票是给我公司的,垫付款项在后期的工程款中扣除?
2018-04-02 16:03
你好,垫付款你可以找对方收回
2018-04-02 16:07
我公司用公户为我单位的工程老板垫付材料款到其他公司,对方单位开的票收款方为我单位,垫付款在后期的工程老板的工程款中扣除。这样该如何做付款时的分录和收到发票时的分录?
2018-04-02 16:08
收票方不是收款方
借;其他应收款 贷;银行存款 借;工程施工等科目 贷;其他应收款
2018-04-02 16:09
那用预付账款和其他应收款有什么区别,那个更好?
2018-04-02 16:10
其他应收款的明细为单位还是应该是工程老板
你好,预付账款是有直接购销关系才使用的,其他应收款是按借款或代付情况 用其他应收款科目更合适的
2018-04-02 16:13
2018-04-02 16:14
你好,是老板个人
2018-04-02 16:15
那就是开票的单位不用反应在账中。
2018-04-02 16:16
你好,是的,因为你是替老板个人垫付
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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