送心意

高辉老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-03-07 11:56

你好,给员工按照工资薪金,由于是利润分配,不做费用
借:利润分配-未分配利润等
贷:应付职工薪酬
发放

借:应付职工薪酬
贷银行

秋茴 追问

2024-03-07 13:37

好的,谢谢老师。

高辉老师 解答

2024-03-07 13:37

不客气,祝工作顺利

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相关问题讨论
你好,是的
2017-01-12 14:21:57
你好,给员工按照工资薪金,由于是利润分配,不做费用 借:利润分配-未分配利润等 贷:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 贷银行
2024-03-07 11:56:22
您好,这就是发工资的分录不是分红,要在12月计提,因为这是12月工资哦 以下是全部分录,如果我们这次发的没有社保就只有以下第1个和最后一个分录 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2024-03-10 13:33:58
同学你好。 借:利润分配 贷:盈余公积
2024-02-27 00:46:40
同学您好,建议在2023年12月底计提。
2024-03-10 12:52:46
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