我们收到了一个项目的咨询费,但是之前没有开发票,也没有发票入账,我该怎么做账呢?是借:银行存款,贷:应收账款吗?但是之前没有发票入账,这样的话,应收账款的余额就是负了
亮亮
于2018-04-02 16:17 发布 1842次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-02 16:18
你好,你需要把应收账款转为收入
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费
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你好,你需要把应收账款转为收入
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2018-04-02 16:18:59
借:应收帐款
贷:主营业务收入
贷:应交税费--应交增值税
2020-07-13 09:35:24
您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-12-11 14:52:00
这没确认收入,但是库存商品不是减少了吗,这个怎么处理,借:发出商品(成本)
贷:库存商品(成本)
2018-12-27 10:28:10
您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-10-26 11:00:49
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