送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-17 08:39

你好,可以这样处理,也可以通过预收账款核算

漫步 追问

2017-11-17 08:54

通过预收账款核算    收到预付款,未开发票  借银行存款   贷预收账款      开出发票    借,应收账款  贷主营业务收入    应交税费 
  借预收账款    贷应收账款  这样吗老师

邹老师 解答

2017-11-17 08:55

未开发票     借 银行存款 贷 预收账款  
开具发票  借,预收账款    贷,主营业务收入    应交税费

漫步 追问

2017-11-17 09:06

也是一预到底吗,用预付,就不用应付。就是预付,应付不同时出现是吗老师

邹老师 解答

2017-11-17 09:07

你好,可以用应收,应付,就不再启用预收,预付了

漫步 追问

2017-11-17 09:20

老师的意思设置应收,应付科目,就不要在设置预收预付科目是吗@邹老师:

邹老师 解答

2017-11-17 09:21

你好,是的,就没有必要在应收,应付设置了明细,再去预收,预付设置同样的明细科目

漫步 追问

2017-11-17 09:30

预收,预付都放在应收应付里核算。都设置应该容易混淆了

邹老师 解答

2017-11-17 09:35

你好,是的,所以只需要设置一个就可以了

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