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漫步
于2017-11-17 08:39 发布 1150次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-17 08:39
你好,可以这样处理,也可以通过预收账款核算
漫步 追问
2017-11-17 08:54
通过预收账款核算 收到预付款,未开发票 借银行存款 贷预收账款 开出发票 借,应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借预收账款 贷应收账款 这样吗老师
邹老师 解答
2017-11-17 08:55
未开发票 借 银行存款 贷 预收账款 开具发票 借,预收账款 贷,主营业务收入 应交税费
2017-11-17 09:06
也是一预到底吗,用预付,就不用应付。就是预付,应付不同时出现是吗老师
2017-11-17 09:07
你好,可以用应收,应付,就不再启用预收,预付了
2017-11-17 09:20
老师的意思设置应收,应付科目,就不要在设置预收预付科目是吗@邹老师:
2017-11-17 09:21
你好,是的,就没有必要在应收,应付设置了明细,再去预收,预付设置同样的明细科目
2017-11-17 09:30
预收,预付都放在应收应付里核算。都设置应该容易混淆了
2017-11-17 09:35
你好,是的,所以只需要设置一个就可以了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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