老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
老师,为什么支付社保费用,员工承担的部分,金马商贸计入的是其他应收款,而通达商贸计入的是其他应付款?
答: 你好,如果是先垫先后收回就用其他应收款,如果是先扣款后付的就用其他应付款,其实是一样的。
金马商贸营业期第24题,第25题中的个人承担的部分课堂上讲的是计入其他应收款,是不是也可计入其他应付款,也就是说其他应收/应付款都可以的,谢谢
答: 都可以的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好:金马商贸年终第15笔业务(缴纳社保)课件上说分费用录为借:管理费 用-社保费9917.28 其他应付款-个人3405.6贷:银行存款-工行存款13322.88我觉得应为借:管理费 用-社保费9917.28 其他应收款-个人3405.6贷:银行存款-工行存款13322.88
答: 有用其他应付款与其他应收款两种方式都可以的
wanjc 追问
2015-11-16 11:15
wanjc 追问
2015-11-16 11:27
邹老师 解答
2015-11-16 11:05
邹老师 解答
2015-11-16 11:09
邹老师 解答
2015-11-16 11:20
邹老师 解答
2015-11-16 11:29