老师你好:金马商贸年终第15笔业务(缴纳社保)课件上说分费用录为 借:管理费 用-社保费9917.28 其他应付款-个人3405.6 贷:银行存款-工行存款13322.88 我觉得应为 借:管理费 用-社保费9917.28 其他应收款-个人3405.6 贷:银行存款-工行存款13322.88
wanjc
于2015-11-16 11:04 发布 807次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-11-16 11:08
用其他就付款应为红字借方才对吧
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你好,如果是先垫先后收回就用其他应收款,如果是先扣款后付的就用其他应付款,其实是一样的。
2016-10-26 11:12:40
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都可以的
2016-08-04 10:41:38
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在金马商贸营业期实操里 库存现金的明细表中余额也出现在贷方 为什么
2016-05-12 21:19:18
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有用其他应付款与其他应收款两种方式都可以的
2015-11-16 11:05:40
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有的企业是先从职工工资中扣除了然后应该交给社保局的,所以通过其他应付款核算
2015-10-07 18:44:17
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wanjc 追问
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