送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-03-07 16:32

你好,借管理费用。奖金,贷应付职工薪酬奖金。
然后借,应付职工薪酬,奖金贷,银行存款,应交税费,应交个人所得税。

舒心的羽毛 追问

2024-03-07 16:35

老师,我去年1月份的时候,发奖金的分录,做成了,借利润分配-未分配利润,代:贷应付职工薪酬奖金,,然后借,应付职工薪酬,奖金贷,银行存款。现在还可以改吗?

宋生老师 解答

2024-03-07 16:37

你好,补充去年的话可以这样做,但是本身呢这样做是不规范的。

舒心的羽毛 追问

2024-03-07 16:39

那我现在应该怎么办?要怎么改,还是说可以不用改了

宋生老师 解答

2024-03-07 16:40

你好,一般你这样做的话,问题不大,但是你申报了个税了吗?

舒心的羽毛 追问

2024-03-07 16:48

没有申报。

宋生老师 解答

2024-03-07 16:49

你好你都没有申报,你就不用再去搞这些了。你要有申报才行。

舒心的羽毛 追问

2024-03-07 16:54

老师,什么意思?我没懂,意思是不用管了吗?,那我现在做汇算清缴,这部分要调增吗?

宋生老师 解答

2024-03-07 16:56

你好!是这样的,你如果要税前扣除,你要去申报才可以。不然不能税前扣除

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你好,借管理费用。奖金,贷应付职工薪酬奖金。 然后借,应付职工薪酬,奖金贷,银行存款,应交税费,应交个人所得税。
2024-03-07 16:32:52
您好,和工资一样做,借应付职工薪酬--工资奖金贷银行存款应交税费--应交个人所得税
2020-02-15 12:25:12
你好,就按支付工资做账务处理就是了 借应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2018-05-08 10:45:42
同学好,借记管理费用-工资,代计应付职工薪酬-工资,借记应付职工薪酬,贷记现金,
2020-03-31 11:20:55
借其他应收款 贷银行存款。
2022-10-10 11:06:44
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