今天员工拿了一张去年的发票1719来报销,那做账的时候是调整“利润分配——未分配利润”科目,还是直接计入当期费用?汇算清缴的时候,要把这笔费用归到23年的数据里面去对吗?
优雅的柚子
于2024-03-08 19:53 发布 447次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好,正确的。
2017-05-07 14:29:34
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你好,以前年度损益调整结转到利润分配分录是
借;利润分配——未分配利润
贷;以前年度损益调整
2019-02-17 18:54:06
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您好,等于0
2017-04-23 13:41:52
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你好,不一定需要看业务
帐上有业务超过扣除比例的没有关系
2024-08-12 15:05:05
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你好,不需要调整进去的,按照最终的利润表填写即可。
2020-03-02 18:52:19
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