今天员工拿了一张去年的发票1719来报销,那做账的时候是调整“利润分配——未分配利润”科目,还是直接计入当期费用?汇算清缴的时候,要把这笔费用归到23年的数据里面去对吗?
优雅的柚子
于2024-03-08 19:53 发布 474次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好,正确的。
2017-05-07 14:29:34

你好,以前年度损益调整结转到利润分配分录是
借;利润分配——未分配利润
贷;以前年度损益调整
2019-02-17 18:54:06

您好,等于0
2017-04-23 13:41:52

你好,借;本年利润 贷;利润分配——未分配利润8万
从本年利润结转到利润分配是根据会计利润,而不是根据税法的应纳税所得额
2019-03-11 18:22:32

你好,不一定需要看业务
帐上有业务超过扣除比例的没有关系
2024-08-12 15:05:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息