发票跨月红冲做账怎样记? 问
什么情况的红冲呢? 答
老师好,应收账款一家客户有退货,所以应收账款是负 问
您好,是的,一般是重分类到预收账款 答
公司购买保险柜,是进入周转材料还是直接计入管理 问
你好,公司购买的保险柜不属于周转材料,达不到固定资产标准可以直接入费用 答
详细解答与会计分录 问
借:投资收益 15 贷:银行存款 15 只有手续费确认投资收益 答
老师您好,工厂办理生产许可证样品检测费如何写分 问
你好,这个你可以记录制造费用检测费。 答
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今天员工拿了一张去年的发票1719来报销,那做账的时候是调整“利润分配——未分配利润”科目,还是直接计入当期费用?汇算清缴的时候,要把这笔费用归到23年的数据里面去对吗?
老师您好!请问去年加开了一张代理费的发票(6%,无商品成本),一直未回款,现在对方要求红冲,说是弄错了多开的,请问我如何做分录?因现在已过汇算清缴期,请问需不需要调整“利润分配-未分配利润”科目?
5年前的亏损不得弥补,那么利润分配-未分配利润是否需要 建立三级科目 利润分配-未分配利润-2019年 呢? 比如现在是2023年汇算清缴 那么2019年的亏损不能弥补了 那么怎么做会计分录呢?
有一笔汇算清缴的所得税调整利润分配未分配利润,所以有本年度未分配利润的数据,那我这样资产负债表的未分配利润=期初未分配利润+本年利润+/-本年度的未分配利润数据,对吗?报表上需要另外调整吗?

