建筑工程,当时没有资质,挂靠别的公司,给人家交的管理费,这个怎么做账?
活为何?何为活?
于2018-04-03 14:39 发布 915次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
2018-04-03 14:41:21
你好,你们就按照收到的全部工程款确认收入,支付给挂靠方的作为成本即可。
2020-11-30 14:01:07
比如你的项目总决算是100玩,管理费及税金是10玩,那么你与挂靠方办理决算90玩,对方提供92万的分包发票。
2019-04-23 14:56:43
收到对方钱开票确认收入,支付给对方索要发票确认成本 借:银行存款贷:主营业务收入,借:主营业务从贷:银行存款
2017-04-11 12:07:21
给被挂靠方开发票然后转出来
2018-10-19 10:46:41
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