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宝宝妞
于2019-09-22 23:45 发布 1734次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-09-22 23:55
您好,一般情况下,贵方根据收到的款项,开具发票给有资质的公司,确认收入做账处理。
宝宝妞 追问
2019-09-23 01:46
老师,我们不开发票,只是提供成本发票,和付管理费给她们
王雁鸣老师 解答
2019-09-23 08:39
您好,这样的话,只能在收到款的时候,记入其他应付款了。
2019-09-23 09:56
老师,如果这样的,本公司所有涉及这个挂靠项目的所有成本,管理费用,都从其他应付款走?
2019-09-23 11:03
您好,是的,但是这样操作不规范啊。
2019-09-23 11:36
那应该怎么做?只是收到钱做其他应付款?发生的所有费用就按平时做账,该入哪个科目的,就入哪个科目?
2019-09-23 11:57
您好,应该收到款给对方开具发票,支付的款项开回发票做成本费用处理。
2019-09-23 12:12
老师,我们得到的钱是她们收了我们的成本发票和管理费用以后的钱
2019-09-23 13:09
您好,明白,这样的话,按您说的做吧,收到钱做其他应付款,发生的所有费用就按平时做账,该入哪个科目的,就入哪个科目。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-09-23 01:46
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2019-09-23 08:39
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2019-09-23 11:03
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2019-09-23 11:57
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2019-09-23 13:09