送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-09-22 23:55

您好,一般情况下,贵方根据收到的款项,开具发票给有资质的公司,确认收入做账处理。

宝宝妞 追问

2019-09-23 01:46

老师,我们不开发票,只是提供成本发票,和付管理费给她们

王雁鸣老师 解答

2019-09-23 08:39

您好,这样的话,只能在收到款的时候,记入其他应付款了。

宝宝妞 追问

2019-09-23 09:56

老师,如果这样的,本公司所有涉及这个挂靠项目的所有成本,管理费用,都从其他应付款走?

王雁鸣老师 解答

2019-09-23 11:03

您好,是的,但是这样操作不规范啊。

宝宝妞 追问

2019-09-23 11:36

那应该怎么做?只是收到钱做其他应付款?发生的所有费用就按平时做账,该入哪个科目的,就入哪个科目?

王雁鸣老师 解答

2019-09-23 11:57

您好,应该收到款给对方开具发票,支付的款项开回发票做成本费用处理。

宝宝妞 追问

2019-09-23 12:12

老师,我们得到的钱是她们收了我们的成本发票和管理费用以后的钱

王雁鸣老师 解答

2019-09-23 13:09

您好,明白,这样的话,按您说的做吧,收到钱做其他应付款,发生的所有费用就按平时做账,该入哪个科目的,就入哪个科目。

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