,交以前年度的增值税和企业所得税怎么做凭证啊?
小小宇
于2018-04-03 17:24 发布 1083次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论
计入以前年度损益调整,再转入本年利润,再转入未分配利润数据中
2018-04-03 17:36:41
一、 借:应交税费——未交增值税
借:以前年度损益调整
贷:银行存款
二、借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
2018-05-25 15:39:47
你好,调增以前年度的企业所得税应纳税所得额导致补交了企业所得税?
借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款
借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
2019-06-28 08:34:40
你好 ; 借利润分配-未分配利润贷应交税费- 应交增值税- 企业所得税; 缴纳 ;借 应交税费- 应交增值税- 企业所得税 ; 营业外支出-滞纳金 贷银行存款
2021-11-10 15:07:34
你好,汇算清缴补交税款做这个分录
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2018-06-22 15:27:49
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