我公司是运输企业,因为公司车队暂时停放在供应商的停车厂里。所以支付了一笔停车费用。但是供应商无法开具停车费发票,给我公司开具了运费专票。请问要如何做账?分录怎么做?
陈磊
于2018-04-03 20:57 发布 977次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,借:管理费用-运杂费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。
2018-04-03 20:59:31
你好,假装你业务太忙,他帮你运输了?合理不?慎用
2018-04-03 18:28:57
您好!这样的您直接计入管理费用-车位租赁费就可以了。员工那一部分计入其他应收款,发工资的时候扣下来。
2016-11-17 11:59:03
做业务招待费或福利费,可以入账
2016-01-13 10:33:52
借:现金 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税
2019-05-08 11:27:05
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