这个月给我们公司的员工补交了2月社保,我缴纳社保的时候借其他应收款-个人社保2000,发放工资的时候贷其他应收款-个人社保1500,之前的2月工资表里面都扣了员工的个人社保的,现在差额我是要在呢么做分录呢,之前的工资他们没有单独计提个人社保部分
菲童牛宝
于2018-04-03 21:58 发布 741次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,之前的借:管理费用-社保,500,贷;其他应收款-个人社保,500。
2018-04-03 21:59:42

您好,可以借;应付职工薪酬-社保,贷:现金或者银行存款。之后,借;其他应收款-员工姓名,或者管理费用-社保,贷:应付职工薪酬-社保。
2018-04-03 21:36:10

你好,你可以先计提公司负担部分,个人部分先做支付,再做发放
2020-11-12 09:18:23

你好,借:其他应付款 贷:营业外收入
2018-03-29 11:48:32

你好,那当时你是怎么做的账务处理
2021-12-16 10:46:43
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