业务120 ,摊销本月费用,办公室租金30000,汽车20000,做的是借:管理费用贷:预付账款 为啥要怎么处理呢?没有懂不用预付不可以吗?直接用银行存款
桃子
于2018-04-05 23:38 发布 688次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-04-06 06:37
你好,这些费用是先付后摊销的,所以用预付账款的科目。
相关问题讨论
你好,这些费用是先付后摊销的,所以用预付账款的科目。
2018-04-06 06:37:13
您好
这样账务处理可以的
2022-01-08 21:05:21
借管理费用办公费1050 贷预付账款1050 ,退回做借库存现金 贷预付账款,450
2020-03-30 15:31:19
这样做,是对的冲转时,手工账,是要登记的啊
2017-06-13 09:11:18
您好,借:管理费用-办公费 可以的,二级科目不用设太多(管费用-ERP使用费),因为年度汇缴时电子税务局的会计科目很少,到时还得自己把账套那么多二级科目进行分类匹配申报,
2023-09-25 05:18:53
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桃子 追问
2018-04-06 18:58
徐阿富老师 解答
2018-04-06 19:09