给对方虚开增值税专票10000元,没有相应的进项做抵扣,本公司年底所得税是25%.应该收对方所得税多少金额用做年底上税?
茫茫
于2018-04-06 16:39 发布 806次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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你好,虚开发票是违法行为,这里不适合讨论!(可以参照本公司的税负率去考虑问题)
2018-04-06 16:41:26
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你好,可以去申请发票
增值税是按3%征收
开具发票就收取税款的
2018-07-19 13:32:37
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你好,所得税根据增值税的调整结果,做更正申报
2016-10-29 10:57:54
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你好,差额部分,你这边可以计入销售费用。是可以选择抵扣多少税额的。
2021-07-02 17:08:07
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可以抵扣,这个不含税金额可以做费用抵扣企业所得税
2019-12-06 12:02:57
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