老师,你好,有笔往来款,每个月当月会做暂估计提 暂估计提时: 借:管理费用 贷:其他应付款-暂估(往来单位) 收到发票且支付时,分录应该怎么吖?
李珊
于2024-03-26 17:21 发布 229次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-03-26 17:24
借:其他应付款-暂估(往来单位)
增值税-进项
贷:银行存款
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借:其他应付款-暂估(往来单位)
增值税-进项
贷:银行存款
2024-03-26 17:24:25
垫付的时候报销,借:管理费用 贷其他应付款
有钱再支付借:其他应付款 贷银行存款
2024-08-09 11:28:32
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
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