送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-03-27 11:17

你好,你这个最后拿到发票了吗?

犹豫的星星 追问

2024-03-27 11:17

拿到了的,发票原件已经拿到手了

东老师 解答

2024-03-27 11:18

您的描述进项税额不抵扣吗

犹豫的星星 追问

2024-03-27 11:20

对的,因为我想每个月多交点增值税,但是所得税又不想交太多,我有很多进项票,所以打算做不抵扣勾选用来冲去年的暂估成本

东老师 解答

2024-03-27 11:20

借以前年度损益调整  贷应交税费应交增值税进项税额  借利润分配未分配利润分配  贷以前年度损益调整

犹豫的星星 追问

2024-03-27 11:26

意思是这一部分进项税额是不算到成本里面是吧,

东老师 解答

2024-03-27 11:29

对,没事,就是这个意思

犹豫的星星 追问

2024-03-27 11:32

好的,谢谢老师

东老师 解答

2024-03-27 11:32

没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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这个咋是劳务不是货物,这个最好是叫对方重新开税收编码,修理,你们主营可以做主营业务成本,不需要做库存商品,这个看库存商品不咋合适,
2020-07-10 14:27:55
你好,你这个最后拿到发票了吗?
2024-03-27 11:17:01
是的,增加了库存商品的金额。
2020-05-14 10:13:16
你好,这个你转出的就是 借 库存商品 1 贷 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2021-12-12 11:08:14
你好同学,不建议这么操作,而是先不进行认证,等到后续有销项了,再认证
2019-11-15 09:38:31
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