- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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同学您好,您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
2024-03-31 16:15:36

借:应付职工薪酬—非货币性福利
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本
贷:库存商品
借:生产成本
管理费用
销售费用等
贷:应付职工薪酬—非货币性福利
2016-08-17 10:00:22

这个不一定的,当月都确认就可以,没有先后顺序的
2020-06-04 16:11:40

同学你好,请问,上月结转的成本分录需要冲销吗?——如果想本月的收入与成本相配比,建议冲销;
2022-03-22 09:39:14

你好, 借应收账款,贷应交税费--应次增值税(销项税额),
2019-01-14 17:04:58
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