本月支付了一笔单位固定资产房屋的尾款,对方开具了发票过来,发票金额为2212255.00元,是不是在账务处理中要做借,固定资产,贷,银行存款?是不是要修改原来固定资产卡片账的原值呢?
Celia歆歆
于2018-04-10 15:02 发布 995次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,你之前入账 的固定资产没有包括2212255.00?
2018-04-10 15:05:08

你好,建议是红冲
然后补折旧
2021-03-16 11:03:46

(1)借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
(2)借:库存现金或银行存款
贷:固定资产清理
(3)借:固定资产清理
贷:应交税费-未交增值税
(4)借:固定资产清理
贷:营业外收入
或 借:营业外支出
贷:固定资产清理
2018-08-30 11:32:13

您好,要调账的。
2017-05-14 15:02:21

你好!你们模块不是连用的吗?应该是推定生成凭证
2018-08-06 17:56:54
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