公司是帮企业做注册,变更等业务,1月份已开给客户1800元的发票,当时我做成了现金收入,但是三月份时对公账户收到了本客户的2400元(其中1800元是变更服务费,600元是当初帮客户代垫的工本费),那我如何做账?如何改正了?
招力
于2018-04-10 21:36 发布 936次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-04-10 21:42
你好,现在做3月份账进去也可以的,3月做 借:银行存款2400 贷:其他应付款-代垫工本费 600 贷:库存现金1800
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2018-04-10 21:42:37
借应收账款 1000贷主营业务收入应交税费 借银行存款 950 销售费用50贷应收账款 1000
2019-06-28 16:50:18
借银行存款贷主营业务收入贷应交税费,同学。5万成本是你们代收代付还是直接给你们的
2020-07-13 10:21:37
你好,借管理费用-服务费或者加盟费
2019-07-26 14:24:15
你好 是的 即使你们做了成本费用账 没有发票也不可以税前扣除的。
2019-11-26 13:47:43
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招力 追问
2018-04-10 21:49