老师,请问公司经营办公场所租赁个人房屋,必须要发 问
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增 答
印花税和增值税不是不扣吗? 问
你好,转让收入直接是不含增值税的。 转让环节印花税是允许扣除的范围。 答
找宋老师,有工程账务问题请教? 问
同学你好 什么问题呢 答
老师2024年12月年末结转本年利润是在结转损益后 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
国际货运代理报关与一般代理报关的区别 问
你好国家代理报关时免税的,一般的不免税 答

我们公司现在进项票大于销项票,2月份比如销项税额10万元,进项税额20万元,2月份进项票认证了13万元进账税,2月份留底进项票3万元进项税,资产负债表的应交税费怎么填,具体怎么计算? 3月份,销项税额是5万元,没有再认证发票,资产负债表中的应交税费怎么计算?
答: 另外3月份我们还按销售额缴纳印花税,3月份资产负债表应交税费怎么填
老师,你好,比如2022年2月增值税销项10万元,2月的进项全部通过待认证进项税额8万元,这个月假设进项只要6万元就行了,是不是2月底账务处理是借应交增值税(进项)6万元贷待认证进项6万元,3月份报税的时候,直接再勾选平台勾选那2月份的6万就可以了
答: 不对,2月份应交增值税(进项)只能勾选8万元,因为2月份的进项是8万,而不是6万。3月份报税的时候,应借待认证进项税额8万元贷应交增值税(进项)8万元。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好,比如2022年2月增值税销项10万元,2月的进项全部通过待认证进项税额8万元,这个月假设进项只要6万元就行了,是不是2月底账务处理是借应交增值税(进项)6万元贷待认证进项6万元,3月份报税的时候,直接再勾选平台勾选那2月份的6万就可以了
答: 你好,是的,同学的理解是正确的。


老江老师 解答
2018-04-11 08:07