送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-04-09 10:51

借主营业务成本 贷应付账款暂估

baby清阳 追问

2024-04-09 10:59

结转的时候那,怎么做分录

东老师 解答

2024-04-09 11:01

这个直接这么做就可以了,不用再转了

baby清阳 追问

2024-04-09 11:03

哦,那为什么不跟销售货物那样结转那

东老师 解答

2024-04-09 11:04

因为你暂估的时候已经直接进入到成本了

baby清阳 追问

2024-04-09 11:09

哦,老师,那广告行业的工资,在什么情况下可以记成本,分录怎么写,计提,和发放的时候怎么写分录

东老师 解答

2024-04-09 11:10

就是记住到成本或者管理费用都是没问题的

baby清阳 追问

2024-04-09 11:14

那计提,和发放分录怎么写

东老师 解答

2024-04-09 11:15

借管理费用工资 贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬  贷银行存款

baby清阳 追问

2024-04-09 11:16

如果我想把工资做到成本里面怎么写分录计提,发放

东老师 解答

2024-04-09 11:17

借主营业务成本-工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款

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相关问题讨论
借主营业务成本 贷应付账款暂估
2024-04-09 10:51:26
同学你好 来票了就把暂估的红冲了然后按照发票做
2021-09-03 14:21:55
您好!进项税额不能暂估。 你说的是借原材料-暂估 贷应付账款-暂估这样吧
2017-05-10 11:06:46
借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
2018-10-24 09:38:33
借库存商品 贷应付账款-暂估款,借主营业务成本贷库存商品,等发票回来再冲回借库存商品 负数 贷应付账款-暂估款,结转成本要是没问题可以不用冲回。
2018-12-07 10:46:29
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