- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-04-11 20:35
需要开入库单的,等实际收到发票时,要先红冲暂估分录,然后按实际取得发票金额重新做分录
相关问题讨论

需要开入库单的,等实际收到发票时,要先红冲暂估分录,然后按实际取得发票金额重新做分录
2018-04-11 20:35:36

暂估的时候如果金额准确 收到发票的时候就不用冲 如果金额不准确 可以先冲 然后按原发票的金额入到台账上
2018-12-27 10:00:47

你好,原因如下,你支付材料款冲销出错,要不是系统做错。要不是帐做错,建议好好再核对检查一下!
2022-02-13 09:24:09

您好!是的。
2017-04-25 10:33:10

之前暂估的发票回来了,没有红冲,那你现在发现了就直接红冲之前暂估就好了
2019-06-14 16:10:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
夏天的微笑 追问
2018-04-11 21:18
张艳老师 解答
2018-04-11 21:22
夏天的微笑 追问
2018-04-11 21:31
张艳老师 解答
2018-04-11 21:36