送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-04-11 20:35

需要开入库单的,等实际收到发票时,要先红冲暂估分录,然后按实际取得发票金额重新做分录

夏天的微笑 追问

2018-04-11 21:18

那暂估的时候我开了暂估的入库单,等实际发票到的时候又按实际发票金额开入库单么,会不会重复了啊

张艳老师 解答

2018-04-11 21:22

如果您担心这个,可以开始暂估入库时,不开具入库单,而是进行登记备查。

夏天的微笑 追问

2018-04-11 21:31

好的,谢谢老师

张艳老师 解答

2018-04-11 21:36

不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,请给予好评,谢谢!!

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相关问题讨论
需要开入库单的,等实际收到发票时,要先红冲暂估分录,然后按实际取得发票金额重新做分录
2018-04-11 20:35:36
暂估的时候如果金额准确 收到发票的时候就不用冲 如果金额不准确 可以先冲 然后按原发票的金额入到台账上
2018-12-27 10:00:47
你好,原因如下,你支付材料款冲销出错,要不是系统做错。要不是帐做错,建议好好再核对检查一下!
2022-02-13 09:24:09
您好!是的。
2017-04-25 10:33:10
之前暂估的发票回来了,没有红冲,那你现在发现了就直接红冲之前暂估就好了
2019-06-14 16:10:01
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