前两个月购入的材料,当时已付款并入库,但是收到的发票这个月才认证抵扣,正确的应该是借:原材料 应交税费-待抵扣税额 贷:银存 但是之前做的分录是借:原材料,贷:银行存款, 那这个月认证抵扣分录该怎么调整?
SFC—SFC
于2018-04-12 10:06 发布 841次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-04-12 10:08
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:原材料
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您好!你具体是哪里不明白呢
2018-08-17 10:37:11
你好,计入应交税费的,而不是其他应收款
2017-06-30 14:22:27
你好是的,是这么做的。
2021-02-04 16:24:44
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:原材料
2018-04-12 10:08:20
你好,可以的,这样处理完全没有问题
2020-12-23 21:11:09
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