老师好,我公司采购货物收到专票一张,金额24000元,税额4080元,价税合计28080元,现在我公司只付款2万,余款不付,具体的账务处理是怎样的?
天天向上
于2018-04-12 14:36 发布 681次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-04-12 14:37
余款不付的计入营业外收入处理。或者是按付款金额做采购处理
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余款不付的计入营业外收入处理。或者是按付款金额做采购处理
2018-04-12 14:37:05

不做账,没有跨月发票作废不做账
2019-06-27 14:05:53

返点冲减进货成本,卖方需开负数发票冲减折扣部分
2022-01-09 10:25:02

你好,没有进项发票,那就需要按销项税额全额纳税
借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2020-04-08 19:12:50

你好,按照商业折扣做,印花税是按照合同的
2017-12-26 10:04:00
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