送心意

QQ老师

职称中级会计师

2018-04-12 15:52

进项税发票认证了吗?借:管理费用    负数   借:应交税费  就是税金数从费用里冲出来

馨儿 追问

2018-04-12 15:54

认证了,如何做分录冲呀,两个借方,贷方呢,挂哪个科目呀

QQ老师 解答

2018-04-12 15:56

借:管理费用 负数 借:应交税费  正数 就可以

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相关问题讨论
进项税发票认证了吗?借:管理费用 负数 借:应交税费 就是税金数从费用里冲出来
2018-04-12 15:52:05
你好,去年没有抵扣,就不应当做你提供的这个分录(借:应交税费-减免 ,贷:管理费用) 实际减免的时候才做这个分录的
2020-08-04 14:34:19
借 应交税费 贷营业外收入
2019-01-02 08:50:10
你好,计入管理费用的福利费
2017-09-26 11:03:13
同学你好 借,应交税费 贷,以前年度损益调整、 借,以前年度损益调整 贷,利润分配一未分配利润 ;
2021-04-06 12:48:24
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