我公司给员工购买了米面油福利3000,已经取得增值税普票,计入管理费用-福利费,本月的应计提工资为50000,但是按规定不是需要合并工资缴纳个税吗,请问金三个税系统里如何合并?我的疑问是如果福利费加入应发工资里,金三系统的应发工资就是我工资表的应发工资+福利费的合计53000,这个数据和我的工资表以及账目中的计提工资50000元就不附了;如果工资表里也把这个福利费的金额填写进去,那这3000元是不是计入管理费用两次,发票一次,应发工资一次?福利费合并缴纳个税该怎么做才是正确的?
心中的太阳
于2018-04-13 08:21 发布 1272次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2018-04-13 08:57
你好,可以将3000填到工资表里面,1. 购买时用3000发票作为凭证,借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:银行存款 2.计提的时候,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-非货币性福利
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你好,可以将3000填到工资表里面,1. 购买时用3000发票作为凭证,借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:银行存款 2.计提的时候,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-非货币性福利
2018-04-13 08:57:23

认证抵扣了就需要做进项税额,普通发票没有进项税额
2017-02-22 11:43:32

你好,通过主营业务收入,应交税费调整的
2017-11-09 13:13:34

你好,你当时的分录是?
2017-01-12 12:26:56

同学你好
计入收入
2.计入成本
2022-01-04 15:44:30
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