我上个月有留底税额28862元 这个月开的税票是29664.05 这个月认证通过的海关缴款书是28960.13元 你说这个28960.13元 我申报的时候是申报抵扣进项税额呢 还是申报待抵扣进项税额呀
天天向上
于2018-04-13 10:14 发布 687次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
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你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
你好,先转为进项税额
借:应交税费-进项税额
贷:应交税费-待抵扣进项税额
然后正常处理进销项即可
2020-02-24 11:29:05
待抵扣进项税额不需要做,实际收到发票的时候,直接确认进项税额就可以了。
2020-03-01 21:03:58
你好
借:应交税费-应交增值税(进项税)
贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
2020-06-15 20:20:16
你好!借应交税费应交增值税(进项税额) 贷其他应收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
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