送心意

程小峰老师

职称中级会计师,CMA,高级会计师,税务师

2018-04-13 16:57

9月  借:库存商品    其他应收款-待抵扣进项税    贷:应付账款          10月付款   借:应付账款   贷:银行存款     11月收到发票。红字冲回9月份的分录,在做借:库存商品    应交税费-应交增值税(进项税)   贷:应付账款

耒蕾 追问

2018-04-13 16:59

那这样,我的库存不是乱了?

程小峰老师 解答

2018-04-13 17:04

不影响的。你红字冲回之前的。再做一个实际的。这两个分录合并之后,对库存/应付没有任何影响。只会把 其他应收款-待抵扣进项税,转换成  应交税费-进项税。你实际把分录全部写出来,就很清晰了。

耒蕾 追问

2018-04-13 17:16

明白了,谢谢

程小峰老师 解答

2018-04-13 17:19

好的,请给好评 Thanks♪(・ω・)ノ

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