- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-04-14 12:34
你好,看一下应交税费-应交增值税科目的期末余额,或用销项税额-进项税额-期初留抵 来计算一下
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你好,看一下应交税费-应交增值税科目的期末余额,或用销项税额-进项税额-期初留抵 来计算一下
2018-04-14 12:34:53
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你好,直接做分录即可,不需要分别转销项与进项(参见 财会(2016)22号)
2018-09-05 18:31:49
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这是二种处理方式,都没有问题。第一种没有每月结转,但年末时还是要结转,第二种每月结转了
2018-09-03 20:41:26
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你好,是的,是这样的。
2019-12-11 10:07:36
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借:应交税费—应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费—未交增值税
2019-01-07 12:09:13
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苏懒懒 追问
2018-04-14 14:19
老江老师 解答
2018-04-14 14:55