送心意

朴老师

职称会计师

2024-04-22 16:25

同学你好
对的
是这样的

有有 追问

2024-04-22 16:30

老师,那我们租的厂房有一部分又转租给其他单位了,那我收到他的房租款是借银行存款,贷预收账款;开票是借预收账款,贷其他业务收入,应交税金-销项;相应结转房租成本是借其他业务成本,贷预付账款对吗(我们平时摊销房租的时候只摊销我们自己承担的房租,租出去的房租成本一直是挂在预付账款上的)

朴老师 解答

2024-04-22 16:36

同学你好
其他业务成本不对
你付出去的都计入长期待摊费用
然后对应的出租的
借其他业务成本
贷累计摊销

有有 追问

2024-04-22 16:39

老师,我没有用到长期待摊费用这个科目,我摊销的时候是冲减的预付账款,(以后每月摊销借制造费用-房租,贷预付账款)

朴老师 解答

2024-04-22 16:40

那你就按你这个来做
也可以

有有 追问

2024-04-22 16:42

老师,就是说可以不用长期待摊费用,直接用预付账款也可以是吗

朴老师 解答

2024-04-22 16:44

对的
这样也可以做

有有 追问

2024-04-22 16:45

好的,谢谢老师

朴老师 解答

2024-04-22 16:58

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
同学你好 对的 是这样的
2024-04-22 16:25:40
你好!是的。就是这样做的了。
2018-09-29 15:23:16
如果正式生产了,个人认为还是借:预付账款
2015-12-25 14:00:25
如果取得专用发票,是第二个分录
2017-02-23 11:10:02
你好!你如果当时就支付了就不用计入应付了。
2017-08-01 15:49:47
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