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萍
于2018-04-16 09:34 发布 1031次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-16 09:34
你好,只需要去更正账簿登记就是了
萍 追问
2018-04-16 09:36
怎么更正,影响11月份的报表吗
邹老师 解答
2018-04-16 09:42
你好,把你登记到城建税的账务冲销,然后登记到增值税减免明细 不影响资产负债表数据的
2018-04-16 09:47
直接在账本更正,不需要再做凭证了吧
2018-04-16 09:51
你好,是的 你分录并没有错,只是登记账簿的时候明细账登记错误了
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结转减免税 记账凭证借 :应交税费---增值税-减免436.9贷 :营业外收入436.9账本登记借:应交税费----城建税436.9 贷:营业外收入436.9导致城建税是个负数,还跨年了,怎么更正
答: 你好,只需要去更正账簿登记就是了
老师,小微企业免征增值税,凭证做借应交税费-增值税 贷营业外收入 城建税,教育费附加也需要要营业外收入么???
答: 你好! 需要的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 这个凭证 原始凭证怎么弄啊
答: 你好,不需要原始凭证的
老师好,请问,上月计提的城建税,这月报税时,实缴减半,差额可不可以记入营业外收入?借:应交税费-应交城建税,贷:营业外收入-其他
讨论
未达起征点的减免的应交增值税,做分录时计提税金及附加,享受减免后借应交税费一城建税等 贷营业外收入,增值税减免分录借应交税费一应交增值税(减免税额)贷:营业外收入,这个必须要计入营业外收入吗? 计入营业外收入就要交企业所得税啊
季度未满30万免交增值税等,那之前有计提的怎么办,可不可以借应交税费一增值税、城建、教育费附加,货营业外收入一免税收入,还有这是在三月末填写凭证吗?还是4月填写凭证
上季度开出发票,做账时凭证为,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税。4月实际缴纳了增值税,城建税和印花税,小规模企业会计分录应该怎么做
请问小规模,收入:借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 一个季度不满30万免交增值税,借应交税费-应交增值税 贷营业外收入-减免增值税超过30万,借应交税费-应交增值税 贷银行存款借营业税金及附加 贷应交税费-城建税请问对吗?
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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萍 追问
2018-04-16 09:36
邹老师 解答
2018-04-16 09:42
萍 追问
2018-04-16 09:47
邹老师 解答
2018-04-16 09:51