- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-04-26 14:57
你好!是的。这样就可以了。
等你认证后再做别的
相关问题讨论
你好,是取得专用发票,暂时没有认证抵扣?
2018-09-10 16:01:09
你好,如果付款了,本月发票认证,是借管理费用,借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款
2019-06-01 14:20:28
支付的与其他经营活动有关的现金
2019-04-25 10:07:18
您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
现在进项税这个月要转出
对方重新给我开一张票
2018-06-11 12:33:32
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李同学 追问
2024-04-26 14:59
宋生老师 解答
2024-04-26 15:02